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	<titolo> Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
	<abstract> Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2022-01-31 11:43:04</abstract>
	<dataPubblicazioneDataset>2022-01-31</dataPubblicazioneDataset>
	<entePubblicatore>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</entePubblicatore>
	<dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
	<annoRiferimento>2021</annoRiferimento><urlFile>http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/scuola-ispettori-e-sovrintendenti-l2021aquila/trasparenza-appalti/anno-2021/scuola-ispettori-e-sovrintendenti/allegati/Trasparena%20appalti%202021.xml/at_download/file</urlFile>

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<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO MEDICO ADDETTO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021</oggetto>
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<oggetto>SERVIZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>16900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10502.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>SERVIZIO DI MEDICO ADDETTO PERIODO GENNAIO 2021 - LUGLIO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DOTT.SSA CHIARANZELLI FRANCESCA</ragioneSociale>
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<oggetto>SERVIZIO DI MEDICO ADDETTO EMERGENZA COVID-19</oggetto>
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<ragioneSociale>CHIARA CIPRIANI</ragioneSociale>
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<oggetto>SERVIZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>COCCIOLONE MONICA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COCCIOLONE MONICA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2767.82</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria impianti tecnologici</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ANTAS S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1757520.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1611060.17</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>SERVIZIO DI LAVANDERIA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>AGAR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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<oggetto>SERVIZIO DI LAVANDERIA - LAVATURA SACCHETTI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>120000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72648.01</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO BARBERIA  ANNO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>D'ONOFRIO TIZIANA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>BABORO COLOMBA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38770.35</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO SARTORIA 2021</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ZUGARO IDA E PILI GIUSEPPINA SNC</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01205300666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUGARO IDA E PILI GIUSEPPINA SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>60000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31177.64</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>718341.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>664166.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO CATERING COMPLETO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>INNOVA S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>10978691003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
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<raggruppamento>
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<codiceFiscale>05282230720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LADISA SRL</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
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<ragioneSociale>NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>BIORISTORO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05577471005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EP S.P.A. Società per Azioni</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>07864721001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVENDA SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>710507.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>710180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>PROROGA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE VITTO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>BIORISTORO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01337360596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIORISTORO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4236909.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2921459.64</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8465966028</cig>
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<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL POLIGONO DI TIRO IN GALLERIA A 6 E 9 LINEE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03247150273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ELETTRICA S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05973340010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIKRA S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01494640509</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.B. POLIGONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03247150273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ELETTRICA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>60274.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>53163.84</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8614461E17</cig>
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<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 4.074 scarpe da ginnastica.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01837510492</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FREEDOM SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02654560248</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00147670434</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALZATURIFICIO MONTEBOVE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654560248</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>146632.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>146632.17</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8630259B04</cig>
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<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>Fornitura libri casa editrice Giuffrè 90° corso 3° anno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>49057.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>49057.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8630357BE3</cig>
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<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri casa editrice Giuffrè 91° corso - 2° anno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>64736.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>64736.07</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8630393999</cig>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri di testo casa editrice Apogeo-Maggioli 91° corso 2°anno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>42050.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>42050.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 4000 magliette a manica corta</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.B.F. BALDUCCI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.B.F. BALDUCCI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>46162.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>46162.46</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri casa editrice Giappichelli 92° corso 1° anno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02874520014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02874520014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55573.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>55573.26</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri di testo casa editrice Laurus 91° corso 2° anno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06798261001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAURUS ROBUFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06798261001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAURUS ROBUFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>88728.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>88728.78</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8637107E29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri casa editrice WKI 91° corso 2° anno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40885.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>40885.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di interventi straordinari a plafond su impianti idro-termo-elettrici non ricompresi in convenzione SIE3 periodo 1° febbraio-31 agosto 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTAS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTAS S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90280.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Libri di testo casa editrice Giappichelli 91° corso 2° anno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02874520014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02874520014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60808.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60808.02</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri di testo casa editrice Laurus Robuffo per il 21° corso AA.MM.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06798261001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAURUS ROBUFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06798261001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAURUS ROBUFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8759759DCB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di macchinari ed attrezzature necessarie per il servizio di vettovagliamento presso edifici D - M</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02694640604</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GROSSIPROGET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02694640604</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GROSSIPROGET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140728.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140728.07</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>877566I08E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri di testo 21° corso AA.MM.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8784461E87</cig>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di controllo periodo, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione installati presso gli edifici C1 e C2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00228000675</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00228000675</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>880657144A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di una stampante Canon ocè Varioprint 6180 TITAN ed accessori opzionali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANON ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANON ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>132980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>132980.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8831390593</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori per la realizzazione della pavimentazione e di un nuovo impianto refrigerante nelle celle frigo presso i locali cucina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02234530695</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABRUZZO REFRIGERAZIONE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02234530695</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABRUZZO REFRIGERAZIONE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120048.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120048.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8834075D4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso le sotto centrali termiche situate nel complesso D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02089790667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. HABITATCOOP ARL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02089790667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOC. HABITATCOOP ARL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>169543.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>169543.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8854623A0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ammodernamento dell'aula magna</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01568490591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOUND E LIGHT SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01568490591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOUND E LIGHT SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>84424.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>84424.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8881362BC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura tamponi antigenici rapidi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>44621.28</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>891623992E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MONOGRAMMI E DISTINTIVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10837211001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA.BO.CONF. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10837211001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA.BO.CONF. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54656.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>54656.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>892757866C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO CASA EDITRICE GIAPPICHELLI 92° CORSO - 2° ANNO 2021/2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02874520014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02874520014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>173622.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>173622.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8928516C7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri di testo casa editrice Laurus 92° corso - 2° anno 2021-2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06798261001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAURUS ROBUFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06798261001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAURUS ROBUFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>97328.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>97328.64</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8932186112</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI TESTO CASA EDITRICE GIAPPICHELLI 91° CORSO AA.MM. 3° ANNO 2021/2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02874520014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02874520014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>113335.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>113335.44</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8943968BDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di realizzazione dell’illuminazione stradale su “viale Basovizza”</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTAS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTAS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49580.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>49580.92</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8963512C17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI PER AFIAS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74331.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74331.68</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8966343C4E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di sanificatori di aria e parti di ricambio.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>54900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z00318837f</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura materiale di cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01969270667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI. ELLE PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01969270667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI. ELLE PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>982.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>982.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z01327B44E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri di testo casa editrice 3G LIBRI occorrenti per il 21° corso  semestrale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11811521001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3G LIBRI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11811521001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3G LIBRI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27924.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27924.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z022FDF18B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di struttura modulare prefabbricata per uso polivalente.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07528050722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARI CONTAINERS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07528050722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARI CONTAINERS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20008.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20008.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1.200 flaconi di igienizzante necessari allo svolgimento del Campo d'Arma.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04824840013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMME DI MIANO ELVIRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04824840013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMME DI MIANO ELVIRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2898.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2494.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z03328D229</cig>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI PER MILITARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01745860682</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICINA DELLO SPORT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01745860682</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICINA DELLO SPORT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di attrezzature per la cucina mense complesso D ed M.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14371.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14371.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z043208AA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 25 litri di spray igienizzante con soluzione alcolica per il Campo d'Arma 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MATTEIS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MATTEIS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>136.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>136.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z05329FBC8</cig>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di licenza per Windows server 2019 Standard.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01608240766</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIODOMINO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01608240766</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIODOMINO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>683.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>683.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z06311986D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura rastrelliere</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9803.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9803.92</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z07335828D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 10.000 BERSAGLI DA TIRO MODELLI GF1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10135660016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. GRAFICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10135660016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. GRAFICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>786.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>786.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z09321BEE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DISMISSIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01088481005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIZZAGLIA A .&amp; S. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01088481005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIZZAGLIA A .&amp; S. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0933C37E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ADDOBBI FLOREALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01331900660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L' ORCHIDEA DI OMA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01331900660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L' ORCHIDEA DI OMA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>357.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>357.84</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0A3251FEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO SEDIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04947891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROPPO 2000 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04947891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROPPO 2000 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>793.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>793.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0A3251FEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio di n. 50 sedie dorate con sedile rosso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04947891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROPPO 2000 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04947891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROPPO 2000 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>793.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>793.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0B304E1A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di panelli poligono a 9 linee di tiro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01494640509</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.B. POLIGONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01494640509</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.B. POLIGONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17389.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17389.88</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0C31BB67B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO CANONE GIUGNO 2021 IMPIANTO WIRELESS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01610050666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2BITE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01610050666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2BITE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>671.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>671.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0D3269166</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio gazebo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01836120665</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mancinelli Allestimenti S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01836120665</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mancinelli Allestimenti S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>244.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0F3058E4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sanificazione impianti di ventilazione del poligono.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01499520664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'OASI DEL PULITO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01499520664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'OASI DEL PULITO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>732.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0F335701E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI CASA EDITRICE EGEA 91° CORSO - 3° ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09170690151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGEA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09170690151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGEA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19813.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19813.96</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1031C5C47</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di n. 20 porta targa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01471820660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MODERNA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01471820660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MODERNA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.71</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z10322987B</cig>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Redazione di n. 10 DUVRI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01386880668</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01386880668</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z11309BC87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CAPPA DI ASPIRAZIONE PER ZONA RICARICA MULETTI PRESSO LOCALI AUTODRAPPELLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01891830661</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA M.P.A. S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>01891830661</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA M.P.A. S.R.L.S.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4880.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1130B15A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri di testo casa editrice TRAMONTANA  - 92° corso,1° anno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02165400686</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIT INFORM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02165400686</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIT INFORM S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>653.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>653.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z12335877A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI VISITE MEDICHE OCCORRENTI PER N. 6 MILITARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01792410662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01792410662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>816.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>746.61</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1233C3665</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione caldaia A.S.G.I. n. 2085 presso palazzina P1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01419700669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOSERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01419700669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOSERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>242.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z13329C2C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 300 cestini da posizionare nei servizi igienici degli alloggi femminili.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10710680017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10710680017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2873.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2873.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z142F6525C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di carburante di tipo Diesel in cedole</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10238.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10238.31</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1432ABA1D</cig>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO TECNICO SUL CANCELLO AUTOMATICO VARCO 2BIS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01887840666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI SILVERI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01887840666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI SILVERI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>341.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>341.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z163359357</cig>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N.10 STAMPANTI MULTIFUNZIONE CANON I-SENSYS MF269DW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3623.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3623.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1633EFD55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 117 gadgets per Natale del Finanziere</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04263680755</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBBLITAL DI PEDE DANIELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04263680755</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBBLITAL DI PEDE DANIELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1855.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1855.62</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z17339B87A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11665750151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11665750151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VANNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11456.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11456.84</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1733B468C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di farmaci e materiale sanitario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01973370677</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA SANTO STEFANO S.N.C. DI CHIARA E FEDERICA FREZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01973370677</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA SANTO STEFANO S.N.C. DI CHIARA E FEDERICA FREZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10985.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10985.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1733DB32F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI PER TELECOMUNICAZIONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14069801000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERSANTECH S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14069801000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERSANTECH S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2396.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2396.08</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z18304A85A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione delle attrezzature tipografiche marca Xerox</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>XEROX S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>XEROX S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8801.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5543.81</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1B313F71D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di pannelli divisori in policarbonato presso i locali del Corpo di Guardia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01176450664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATERNO VETRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01176450664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATERNO VETRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1141.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1141.92</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1C30F9D92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di libri di testo casa editrice Zanichelli 92° corso - 1° anno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03978000374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANICHELLI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03978000374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANICHELLI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1258.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1258.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1D31CE425</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione e manutenzione veicoli con massa superiore a 35 quintali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01833320664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TORLONE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01833320664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TORLONE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13061.57</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1D32AE4BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale per tisaneria medica.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR. SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR. SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>685.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>685.98</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1E309E259</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri casa editrice Pacini Editore 92° corso 1° anno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00696690502</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PACINI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00696690502</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PACINI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14197.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14197.44</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1F2CA9A55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO CANONE GENNAIO - APRILE 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01610050666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2BITE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01610050666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2BITE S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2348.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2348.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z20332072E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 600 camicie donna e n. 500 camicie uomo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02738170410</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANNAB DIVISE SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02738170410</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANNAB DIVISE SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21472.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21472.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di noleggio struttura copertura montacarichi.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01791340662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL RINASCITA DI D'ALESSANDRO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01791340662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL RINASCITA DI D'ALESSANDRO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>543.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>543.51</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sistema di sostituzione del sistema di addolcimento dell'acqua presso complesso D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTAS S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTAS S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>34465.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34465.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di tinteggiatura di n.54 aule di plotone situate negli edifici C1 e C2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01717430662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL3 SNC</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01717430662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL3 SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>18812.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18812.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 30 bandiere &quot;Italia&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>13246131000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVENT S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13246131000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVENT S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>395.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>395.28</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sanificazione con atomizzatore/nebulizzatore.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01499520664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'OASI DEL PULITO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01499520664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'OASI DEL PULITO S.N.C.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23938.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23938.84</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z273197E39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 PORTE SALISCENDI RAPIDE PRESSO COMPLESSO D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12147691005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELLEUNO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12147691005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELLEUNO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25620.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
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<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di consumo (batterie litio, stilo e ministilo, nastro bioadesivo trasparente).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01530740669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA FERELLA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01530740669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA FERELLA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>319.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>319.04</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2A328D2DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Facchinaggio per ritiro effetti letterecci palazzina F4 adibita all'isolamento fiduciario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09250391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGAR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09250391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGAR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>852.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>852.78</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2B31DF0A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di n. 2 vetrate presso l'edificio O</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01442290662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EM 969 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01442290662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EM 969 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11163.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11163.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2C31B7592</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale vario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MATTEIS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MATTEIS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>860.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>860.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2F324BD13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di 18 mq di piastrelle presso i locali cucina complesso D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01791340662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL RINASCITA DI D'ALESSANDRO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01791340662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL RINASCITA DI D'ALESSANDRO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1135.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1135.33</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2F3387D5A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01358950390</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01358950390</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3019.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2928.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z33326EEFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA DI N. 3 MESI DEL PAGAMENTO DEL CANONE MANSILE IMPIANTO WIRELESS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01610050666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2BITE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01610050666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2BITE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2013.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2013.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3430A28FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura scalette in alluminio presso il magazzino di funzionamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'AMICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'AMICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4746.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4746.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z353282E2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione plafoniere ed insegne targhe ottiche nei poligoni di tiro.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03247150273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ELETTRICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03247150273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ELETTRICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1997.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1997.14</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z36341496A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE SU AUTOSPAZZATRICE E CARRELLI ELEVATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01900880665</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEVAR LOGISTIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01900880665</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEVAR LOGISTIC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4230.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4230.76</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z36341496A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI VARI DI MANUTENZIONE SU AUTOSPAZZATRICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01900880665</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEVAR LOGISTIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01900880665</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEVAR LOGISTIC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4230.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4230.76</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z373369F14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino dell'impianto elevatore Shindler CTR. 4115535 ubicato presso la palazzina A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01974920660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARAVA' ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01974920660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARAVA' ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6453.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6453.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura frigorifero per conservazione di medicinali e vaccini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR. SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4772.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4772.64</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MONOGRAMMI IN METALLO CON NUMERI ARABI &quot;1&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10837211001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA.BO.CONF. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10837211001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA.BO.CONF. S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>566.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>566.75</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO CASA EDITRICE CACUCCI 91° CORSO - 3° ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06249000727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CACUCCI EDITORE S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06249000727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CACUCCI EDITORE S.A.S.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 14.328 sacchetti per biancheria.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04974590723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.GI.ESSE FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04974590723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.GI.ESSE FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47895.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>47895.64</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3B309C8D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri casa editrice La Tribuna - 91° corso 2° anno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01702840180</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TRIBUNA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01702840180</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TRIBUNA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6090.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6090.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura bottigliette d'acqua da 0,5 litri.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>4831.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4831.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 50 SEDIE DORATE CON SEDIE ROSSO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA GRADI DEL 91° CORSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04947891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROPPO 2000 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04947891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROPPO 2000 SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>854.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di controllo e manutenzione semestrale delle uscite di emergenza e delle porte di piano individuale lungo i percorsi di esodo di tutti gli edifici.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01516800446</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMME ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01516800446</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMME ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9949.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9949.99</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3F31333E6</cig>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTO DEPURATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01791340662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL RINASCITA DI D'ALESSANDRO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01791340662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL RINASCITA DI D'ALESSANDRO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>3623.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3623.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE STAMPANTE DI RETE KYOCERA FS 9130DN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01530380664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01530380664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di capsule per macchina del caffè.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01569780669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROMATIC SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01569780669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROMATIC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4133BE7E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio noleggio di n. 2 torri faro per illuminazione platea Auditorium.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01992830669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEATRO SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01992830669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEATRO SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z42317F578</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 15 kit di pronto soccorso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PILASTRI FOR MOBIL SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PILASTRI FOR MOBIL SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>338.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>338.55</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z433173B73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 4 manutentori di carica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T. S.a.s. di Palatini Enrico e C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T. S.a.s. di Palatini Enrico e C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2348.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2348.26</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z433263CED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura cappellini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11240771003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEGIP 4 COMMUNICATION SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11240771003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEGIP 4 COMMUNICATION SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1010.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1010.16</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4530AC686</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di prevenzione e controllo sui rischi di Legionellosi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01360180663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOTECH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01360180663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOTECH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35136.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33098.11</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z453108053</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione della cella frigorifera</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01038470686</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01038470686</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1976.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1976.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z45314A91D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione e cura delle aree verdi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02116470697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARDEN GARDENIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02116470697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARDEN GARDENIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38596.24</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z48307E605</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione delle attrezzature marca Canon</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANON ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANON ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34027.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25520.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z48318F507</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di controllo affidabilità Fiat Croma GdF 584BD e manutenzione correttiva ambulanza Peugeot Boxer GdF 906BL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01972830663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTO SERVICE L'AQUILA S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01972830663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTO SERVICE L'AQUILA S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1185.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1185.38</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4832DA971</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE SANITARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02351900697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICENTRO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02351900697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICENTRO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2047.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2047.59</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z48341466C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI OCCORRENTI PER LA CERIMONIA DI CONSEGNA GRADI MARESCIALLIDEL 91° CORSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1329.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1329.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4930D6834</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Istallazione impianto di rilevazione gas presso i locali cucina - complesso D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01918730662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRASCARELLI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01918730662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRASCARELLI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12599.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12599.31</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4931485EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Smaltimento rifiuti edifici O - I2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01345170664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVIND S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01345170664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVIND S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4A337F094</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa i opera di un comando via filo presso il varco centrale.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01219330667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; P. di Pallotta Nello</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01219330667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; P. di Pallotta Nello</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>549.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4B32F7AFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI AUTOLAVAGGIO CECCATO ARIES 2.0</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03773760248</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECCATO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03773760248</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECCATO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4C304BB45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di n. 2 pannelli divisori in policarbonato presso la buvette</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01176450664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATERNO VETRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01176450664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATERNO VETRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>207.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>207.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4C3346920</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri di testo casa editrice WKI 92° corso-2° anno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38240.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4C33B5AB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di n.4 teche/bacheche in plexiglass</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01969270667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI. ELLE PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01969270667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI. ELLE PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>732.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4D321ABF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO CANONE LUGLIO 2021 IMPIANTO WIRELESS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01610050666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2BITE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01610050666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2BITE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>671.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>671.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4E3164174</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione infiltrazioni di acqua piovana presso edifici vari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01840080665</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01840080665</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32696.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32696.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F31FEB72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento in urgenza finalizzato alla prevenzione delle legionellosi.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01360180663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOTECH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01360180663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOTECH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18861.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18861.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z50336971C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di sapone liquidi igienizzante per mani e salviette asciugamani monouso.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06328670820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06328670820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4034.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4034.54</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5130A4660</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 6000 CRAVATTE NERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02087100273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SQUILLANTE F. - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI E CIVILI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02087100273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SQUILLANTE F. - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI E CIVILI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5856.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5856.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5332D4866</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione cuoci pasta presso il complesso D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02694640604</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GROSSIPROGET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02694640604</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GROSSIPROGET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>344.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>344.04</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z562FCE20B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MEDICO ADDETTO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RBNSFN73H04F839L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. STEFANO MARIA RUBINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RBNSFN73H04F839L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. STEFANO MARIA RUBINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11400.17</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z57320F945</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ISTITUZIONE PLAFOND PER LE ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07036751217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07036751217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z57337E26F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura toner e cartucce per stampanti.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6203.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6203.70</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z583119ED7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1592.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1592.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5833F0C2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PER N. 4 ALBERI ESTERNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01980100661</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CVG ALLESTIMENTI S.R.L UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01980100661</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CVG ALLESTIMENTI S.R.L UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2440.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5834143DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO DI UN GASEBO MOBILE PER CERIMONIA CONSEGNA GRADI 92°CORSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01836120665</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mancinelli Allestimenti S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01836120665</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mancinelli Allestimenti S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>244.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Assistenza tecnica su apparati tipografici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04354551006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOFFSET ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>04354551006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOFFSET ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3660.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di corrimano scale edifici A-C1-D-M-O e servizio di carpenteria metallica presso edifici B1-B2-D-M.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01891830661</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA M.P.A. S.R.L.S.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01891830661</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA M.P.A. S.R.L.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12204.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12204.88</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>Tagliando Fiat Ducato GdF 261AW e Fiat Grande Punto GdF 245BG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01334530662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA SCOPANO ALVARO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>01334530662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA SCOPANO ALVARO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>570.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>570.71</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 50 bombolette igienizzanti spray per sanificazione microfoni.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02817190594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI SRLS</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02817190594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI SRLS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>274.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>274.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 1000 SACCHETTI A SABBIA PER APPIGLI TATTICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02257710505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANIFATTURE TERRE DEL RENO SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02257710505</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANIFATTURE TERRE DEL RENO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1024.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1024.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL CAMPO D'ARMA 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MATTEIS S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MATTEIS S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3294.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3294.32</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>Fornitura più integrazione di utensili per la cucina della mensa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.R.P. SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.R.P. SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5765.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5765.72</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n. 284 zaini tattici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>08149921002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARMERIA RED POINT</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>08149921002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARMERIA RED POINT</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>28213.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28213.87</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>Fornitura materiale per il culto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00888380672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUXARTIS di Pappagallo Claudio</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>00888380672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUXARTIS di Pappagallo Claudio</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>Fornitura di 80 quintali di cloruro di calcio per lo scioglimento di neve e ghiaccio.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02641550211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INNOVA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02641550211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INNOVA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5284.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5284.13</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI MEZZI DEL CORPO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01875800672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OZONO CLEANING &amp; SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01875800672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OZONO CLEANING &amp; SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6158.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6158.56</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5F3328DD1</cig>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 450 dosi di vaccino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>02918780210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTRO-PHARMA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02918780210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASTRO-PHARMA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2475.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6030AF01E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE DEFIBRILLATORE/APPARECHIATURE ELETTROMEDICALI E FORNITURA DI N. 6 PENNINI PER IL REGISTRATORE GRAFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02351900697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICENTRO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02351900697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICENTRO S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4215.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4215.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6033DBE09</cig>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura termometri digitali infrarossi a pistola</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00531920783</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPER - INGROS DI FREGA DAVIDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00531920783</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPER - INGROS DI FREGA DAVIDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>237.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>237.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z623343C12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali per servizio ALMIS e alloggiativo (specchi e piantane)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00557430774</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PECORA RAFFAELE EREDI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00557430774</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PECORA RAFFAELE EREDI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4871.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4871.46</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6530EC7E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 2 drappelle ricamate per il 93° e 22° Corso AA.MM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01968140283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUEFFE SPORT S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01968140283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUEFFE SPORT S.A.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1116.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1116.30</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z65317EC46</cig>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IL LABORATORIO FOTOGRAFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01097100737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE DI PULITO A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01097100737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE DI PULITO A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1127.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1127.89</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6630F9CED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di attrezzatura palestra.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06250230965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOGYM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06250230965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOGYM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>499.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>499.94</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z673255183</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di un condizionatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01322650662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BDS TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01322650662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BDS TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z67328D981</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 2.500 guanti in lattice e n. 2.500 guanti in nitrile</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01812710166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812710166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>899.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>774.38</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6732B2AB0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di autoricambi occorrenti per la manutenzione programmata dell'automezzo Fiat Agri GdF 11477</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227910686</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRANTE LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01227910686</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRANTE LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>305.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>305.89</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6830A8767</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ritiro, smaltimento e facchinaggio degli effetti letterecci presso i complessi adibiti ad isolamento fiduciario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09250391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGAR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09250391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGAR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1817.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1817.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z692EBE000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE DI TIPO DIESEL IN CEDOLE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1230.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1230.39</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z69329C074</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO PER 92° E 93° CORSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02087100273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SQUILLANTE F. - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI E CIVILI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02087100273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SQUILLANTE F. - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI E CIVILI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14640.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6B30A01E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di visite mediche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01792410662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01792410662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>141.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>141.43</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z6b318fd7b</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nuovo vessillo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01968140283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUEFFE SPORT S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01968140283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUEFFE SPORT S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>579.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>579.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z6b31a693c</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura avvolgitubo per aria compressa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01794220663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA LEIPECA DECOR PAINT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01794220663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA LEIPECA DECOR PAINT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6C337F7C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 4 moduli HP 24 porte per ampliamento rete LAN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITS Srl Unipersonale</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITS Srl Unipersonale</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6361.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6361.69</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6C33EC9FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO (INTEGRAZIONE) REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MOTORI FINESTRE PRESSO LA PALESTRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01176450664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATERNO VETRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01176450664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATERNO VETRO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2440.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6D3306D82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizia straordinaria delle superfici vetrate per metratura complessiva di mq. 4.000</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5490.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6E33B4095</cig>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura arredi destinati ad ASGI ubicati nella caserma</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01155250663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFFARREDO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01155250663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFFARREDO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10113.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10113.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6F313236C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di cancelleria.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01117130664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01117130664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>213.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>213.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7030A21A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di bobine Large Address Labels 99012</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01530740669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA FERELLA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01530740669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA FERELLA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>139.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>139.81</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z71309B511</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di sistema di aspirazione per cappa chimica.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01831870660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITE SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01831870660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITE SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5917.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5917.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7130ACF71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIBRI CASA EDITRICE IL MULINO - 91° CORSO 2° ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00311580377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETà EDITRICE IL MULINO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00311580377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETà EDITRICE IL MULINO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9048.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9048.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7130AE117</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Realizzazione pavimentazione industriale area antistante complesso D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02082490687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL. PAV. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02082490687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL. PAV. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7330AD5DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri di testo della casa editrice &quot;3G Libri&quot; occorrenti per il 91° corso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11811521001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3G LIBRI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11811521001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3G LIBRI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23839.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23839.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z733399D4F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura gazebo in acciaio mt. 4x4 più ancoraggi.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01836120665</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mancinelli Allestimenti S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01836120665</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mancinelli Allestimenti S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2159.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2159.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z743108C03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di smontaggio pneumatici invernali e rimontaggio pneumatici estivi con annesse riparazioni.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01972830663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTO SERVICE L'AQUILA S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01972830663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTO SERVICE L'AQUILA S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>339.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>339.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7530509F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 68 PAIA &quot;SCARPE DERBY&quot;.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00147670434</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALZATURIFICIO MONTEBOVE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00147670434</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALZATURIFICIO MONTEBOVE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4969.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4969.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z75308A593</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE VARIO TIPO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01092990660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Pannello Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01092990660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Pannello Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8067.32</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z75308A593</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE VARIO TIPO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01092990660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Pannello Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01092990660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Pannello Snc</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7631DB476</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di n. 2 pannelli divisori in policarbonato presso il Bar Allievi.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01891830661</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA M.P.A. S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01891830661</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA M.P.A. S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1250.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1250.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7633CF02F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IGIENIZZANTE (GEL MANI - SAPONE ANTIBBATERICO- SCIUGAMANI MONOUSO)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03453810651</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. GRAF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03453810651</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. GRAF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10659.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10659.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z783197B8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di un paranco elettrico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03848230714</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFARANO ROCCO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03848230714</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFARANO ROCCO SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>344.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>344.36</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z783398916</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' CAMPALE E DI VIGILANZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19977.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19977.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7930C6C6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura farmaci e materiale sanitario</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01973370677</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA SANTO STEFANO S.N.C. DI CHIARA E FEDERICA FREZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01973370677</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA SANTO STEFANO S.N.C. DI CHIARA E FEDERICA FREZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5632.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5632.43</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7932797DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Direzione dei lavori ed allestimento SCIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01466310669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. ARDINGO MAURIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01466310669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. ARDINGO MAURIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7485.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6217.12</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7A31BCD44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale necessario al Campo d'Arma</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01812710166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01812710166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2677.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2552.41</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7B30B0B01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di timbri e targhe varie misure</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01413690668</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELCHIORRE S.N.C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01413690668</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELCHIORRE S.N.C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1999.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>699.58</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7D3287A72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di rinnovo licenze Adobe</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01380430445</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CDSOFT di Silla e Corvatta Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01380430445</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CDSOFT di Silla e Corvatta Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>811.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>811.30</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7E31CE5C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione e manutenzione veicoli massa non  superiore a 35 quiltali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01972830663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTO SERVICE L'AQUILA S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01972830663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTO SERVICE L'AQUILA S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4894.42</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7E3334E80</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale sanitario - placche per defibrillatore.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02351900697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICENTRO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02351900697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICENTRO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>451.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>451.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7E33D0CD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino del malfunzionamento consolle presso cabina tiri poligono a 9 postazioni.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05973340010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIKRA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05973340010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIKRA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4148.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4148.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8130581E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di trasporto mobili e masserizie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048340661</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA NOVA TRASLOCHI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048340661</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA NOVA TRASLOCHI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>333.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3330.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8130A769C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di elaborazione dei modelli di Certificazione Unica e 770/2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01943440667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANDREA MANTINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01943440667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANDREA MANTINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>869.13</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z833094152</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di n. 16 porte tagliafuoco presso i locali e magazzini - complesso D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25426.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25426.75</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8333B688F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino del led di colore bianco posizionato su muro di cinta di Via delle Fiamme Gialle.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01267310660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIPROS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01267310660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIPROS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>633.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>633.03</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z84309C303</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di facchinaggio, trasporto mobili e masserizie su territorio nazionale.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02047530684</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMME CI SOC. COOP,</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02047530684</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMME CI SOC. COOP,</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12637.29</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z86312BFBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CORONA COMMEMORATIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01331900660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L' ORCHIDEA DI OMA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01331900660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L' ORCHIDEA DI OMA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z86332092E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1.500 cravatte nere.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04867720759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRAVATTIFICIO BLEVE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04867720759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRAVATTIFICIO BLEVE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8143.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8143.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8730C2B8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ripristino e sostituzione di porte di sicurezza e tagliafuoco rei presso l'edificio M</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01540660667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.N.E.  S.N.C. NARDECCHIA E PALMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01540660667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.N.E.  S.N.C. NARDECCHIA E PALMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5185.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5185.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z87335730C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI CASA EDITRICE PACINI PER 91° CORSO &quot;CEFALONIA II&quot;. 3° ANNO DI STUDI 2021-2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00696690502</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PACINI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00696690502</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PACINI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5852.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5852.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8733B6C94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI RITIRO, SMISTAMENTO E FACCHINAGGIO DEGLI EFFETTI LETTERECCHI COMPLESSO F4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09250391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGAR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09250391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGAR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>852.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>852.78</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z893191D19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di tagliando della macchina rasaerba Grillo FD 13.09 4WD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00613920677</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CM.GE DI DI FELICE M. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00613920677</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CM.GE DI DI FELICE M. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>481.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>481.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8B2FD9DDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n. 2 apparati di videoconferenza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01164670455</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EZDIRECT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01164670455</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EZDIRECT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11999.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11999.92</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8B3104AA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di igienizzazione e sanificazione dei complessi alloggiativi F2-F3-F4 adibiti ad isolamento fiduciario dei militari positivi al Covid-19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8C30C6BA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA' DI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI F2 - F3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2049.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8C3250534</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino di parte dell'impianto di filodiffusione e installazione di diffusori presso i locali lavanderia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01568490591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOUND E LIGHT SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01568490591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOUND E LIGHT SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5368.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5368.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8E3346A3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Libri Casa Editrice &quot;Apogeo Maggioli&quot; 92° corso .</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2604.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2604.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z90319773a</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di spostamento di un distributore automatico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01776070441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01776070441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9031BDFF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale necessario al perfetto svolgimento in sicurezza delle attività addestrative e militari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08149921002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARMERIA RED POINT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08149921002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARMERIA RED POINT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19803.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19803.52</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z903251ECB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Noleggio bagni chimici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1586.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1586.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9032B2803</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 130 cappellini.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04263680755</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBBLITAL DI PEDE DANIELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04263680755</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBBLITAL DI PEDE DANIELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>348.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>348.92</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z923091A39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria per rilascio agibilità de poligono di tiro.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03247150273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ELETTRICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03247150273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ELETTRICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6063.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6063.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9230A9E7D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento di auto-spurgo per pulizia vasche utilizzate presso il complesso M</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTAS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTAS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2867.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2867.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9533D2A8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione del cuocipasta complesso D.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02694640604</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GROSSIPROGET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02694640604</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GROSSIPROGET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>440.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>440.42</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z96305032E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n. 2895 di maglioni in pile</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.B.F. BALDUCCI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.B.F. BALDUCCI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47998.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>47998.52</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9730D7B44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura N.450 dosi di vaccino antiepatite A HAVRIX adulti 92° corso AA.MM.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8865.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8865.45</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z973277CA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri di testo della casa editrice Giuffrè per il 90° corso Monte Cimone II 3° anno di studi 2020-2021.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11583.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11583.90</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z983229009</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di montaggio e smontaggio palco</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02650250695</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA ALLESTIMENTI SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02650250695</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA ALLESTIMENTI SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1464.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9A3132826</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di noleggio materiale per ossigenoterapia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1634.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1393.08</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9E322D54E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale informatico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4403.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4403.22</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9F30B040A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri di testo casa editrice WKI 92° corso 1° anno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31080.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA0309086D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARBURANTE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7466.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7466.30</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA030B1209</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino impianto antintrusione di n. 2 armerie presso gli edifici B1 - B2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01321040667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P&amp;P AUTOMAZIONE E SICUREZZA  S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01321040667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P&amp;P AUTOMAZIONE E SICUREZZA  S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>507.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>507.52</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA1317DE0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale per laboratorio fotografico.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01215820661</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FP DI PASQUALONE CONCEZIO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01215820661</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FP DI PASQUALONE CONCEZIO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1633.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1633.28</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA23271E8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione a plafond della attrezzature a motore in uso alla squadra minuto mantenimento.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01285920664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALIUCCI COSTANTINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01285920664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALIUCCI COSTANTINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4989.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4989.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA233B1C98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di realizzazione di un impianto elettrico ed idrico a servizio delle nuove celle frigo situate nell'edificio D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTAS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTAS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4270.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA432F70AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 50 sciabole per istruttori.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11414460961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SARTORE &amp; FAZZOLARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11414460961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SARTORE &amp; FAZZOLARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13688.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13688.77</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA43320871</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di tubolari e velcri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02051330245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LARIPLAST SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02051330245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LARIPLAST SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8502.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8502.18</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA63299BF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 50 cornici a giorno in crilex antinfortunistico.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>513.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>513.01</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA63350E92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 26webcam marca &quot;Logitech&quot; mod. C270</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>754.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>754.30</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA633562E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di erogazione corsi periferici informativi e di aggiornamento per &quot;Addetto al Servizio Antincendio&quot; nel campo della sicurezza dei luoghi di lavoro.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01386880668</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01386880668</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2269.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2269.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA73310668</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino conferimento vasca liquami del depuratore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01786780666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZC COSTRUZONI DI ZANFINI UMBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01786780666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZC COSTRUZONI DI ZANFINI UMBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3416.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3416.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA7337AF71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 50 CREST</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02379150655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROYAL TROPHY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02379150655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROYAL TROPHY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1342.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1342.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA83053718</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di n.50 ore di facchinaggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01960550661</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEA SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01960550661</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEA SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1098.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1098.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA83357514</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI LIBRI DI TESTO CASA EDITRICE ROGIOSO 91° CORSO AA.MM. 3° ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07876450631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROGIOSI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07876450631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROGIOSI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22096.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22096.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA930B35CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di n. 1 lastra di vetro per finestra camerata n. 108 piamo primo corpo 2 edificio B2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01176450664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATERNO VETRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01176450664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATERNO VETRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA9335745E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri di testo casa editrice Laurus 91° corso AA.MM.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06798261001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAURUS ROBUFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06798261001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAURUS ROBUFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28059.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28059.96</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAA32DAC53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino di apertura/chiusura finestre della Palestra.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01176450664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATERNO VETRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01176450664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATERNO VETRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5807.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5807.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAB306448D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di spostamento ponte radio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01610050666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2BITE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01610050666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2BITE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>549.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAC3319FBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 20 toner originali nero per “Kyocera Taskalfa 3212i” e n. 1 hardware “Storage NAS” marca “Qnap” mod TS-451D2-2G</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2319.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2319.59</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAD30A69F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sistemazione griglia stradale per deflusso acque piovane</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01791340662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL RINASCITA DI D'ALESSANDRO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01791340662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL RINASCITA DI D'ALESSANDRO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4698.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4698.34</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAD321CEA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di lavorazioni di carpenteria metallica (fabbro).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01263150664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI D'ERAMO S.N.C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01263150664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI D'ERAMO S.N.C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAD32C8312</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio pulizia straordinaria presso il locale cucina - complesso D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB031C5275</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di bagni chimici uomo - donna per campo d'arma 92° corso.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6334.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6344.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB1331A404</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n. 15 Hard Disk.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01268220504</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1000.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.03</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB13352911</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 5 fotocopiatrici Kyocera &quot;Taskalfa 3212i&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06399360962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Copyrex Monza Snc di Brambilla P. e Milazzo M.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06399360962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Copyrex Monza Snc di Brambilla P. e Milazzo M.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>12810.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12810.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB230A1AE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione correttiva trattore Fiat Agri GdF 11477</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227910686</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRANTE LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01227910686</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRANTE LUIGI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>315.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>315.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB231322DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riqualificazione impianto di illuminazione delle cucine nel complesso D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01599420666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPERA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01599420666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPERA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>14640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14640.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB23358099</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI CASA EDITRICE EDIT INFORM 92° CORSO AA.MM.- 2° ANNO 2021/2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02165400686</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIT INFORM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02165400686</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIT INFORM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1140.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1140.72</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB4335726E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri di testo casa editrice WKI 91° corso AA.MM. 3° anno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34575.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34575.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB533BC37E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI VARI PER ESIGENZE DEL MINUTO MANTENIMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01413710664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECI LUCIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01413710664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECI LUCIANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18058.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18058.42</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB6313CE88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di rifacimento di n. 8 controtelai in acciaio inox da montare su pareti in cartongesso, con rimontaggio di porta e telaio originali presso le Cucine.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01891830661</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA M.P.A. S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01891830661</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA M.P.A. S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4099.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4099.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB63277747</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento tecnico su cancelli automatici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01887840666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI SILVERI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01887840666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI SILVERI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1732.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1732.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB63368099</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO SU SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CASERMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01267310660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIPROS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01267310660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIPROS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3868.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3868.62</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB633EF47E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA BUFFET NATALE DEL FINANZIERE 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1299.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1299.99</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB73161242</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO POLIZZA ALLIANZ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLIANZ S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLIANZ S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB7324323A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale di cancelleria e carta</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38172.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38172.18</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB8319A453</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri di testo casa editrice &quot;La Tribuna&quot; occorrenti per il 21° corso semestrale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01702840180</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TRIBUNA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01702840180</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TRIBUNA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB831C0532</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 680 telerie igieniche per sacco a pelo lavabili</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10187.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10187.49</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBA3127D59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di realizzazione impianto di climatizzazione per locali spogliatoio femminile ed ufficio esistenti nell'area cucina complesso D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTAS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTAS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12322.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12322.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBE309D2A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri casa editrice La Tribuna 92° corso 1°anno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01702840180</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TRIBUNA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01702840180</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TRIBUNA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28140.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC02DE56F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Misure di prevenzione e controlli rischi legionellosi presso il complesso D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01360180663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOTECH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01360180663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOTECH S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4821.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4821.44</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC12F66298</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di veicolazione pasti.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01337360596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIORISTORO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01337360596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIORISTORO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33607.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33607.34</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC4312D944</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Direzione lavori impianto refrigerante nelle celle frigo presso i locali cucina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01267950663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. SULPIZIO ANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01267950663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. SULPIZIO ANGELO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4440.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4440.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC532AEACD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 2 teche in plexiglass trasparente e n. 1 leggio per cerimonie.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01969270667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI. ELLE PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01969270667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI. ELLE PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1262.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1262.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC92FD2A38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE DEI TERMINALI DI BORDO TELEPASS ANNO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>124.81</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCB30B41E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Forniture termoventilatori e materiale per pulizie camerate complessi adibiti all'isolamento fiduciario.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MATTEIS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MATTEIS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>721.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>721.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCB32D64D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI MEZZI DEL CORPO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01875800672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OZONO CLEANING &amp; SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01875800672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OZONO CLEANING &amp; SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6158.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6158.56</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCB3312D86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 armadietto portachiavi in metallo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01530740669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA FERELLA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01530740669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA FERELLA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>44.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>44.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCC320345B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione stampante Canon Pixma ip 7250</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01530380664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01530380664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCF32369D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 30 BANDIERE ITALIA PER GIURAMENTO 92° CORSO AA.MM.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13246131000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVENT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13246131000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVENT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>439.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>439.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCF334F362</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI CASA EDITRICE LA TRIBUNA PER 92° CORSO &quot;MILANO 45 II&quot;, 2° ANNO DI STUDI 2021-2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01702840180</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TRIBUNA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01702840180</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TRIBUNA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19488.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD233F1A6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 1 SCAFFALE METALLICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MATTEIS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MATTEIS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>102.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>102.25</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD33102919</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera quadro manovra pulsantiera di n. 2 elevatori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01974920660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARAVA' ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01974920660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARAVA' ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17080.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD33305CE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Consumo gas metano per cucine stagione 2020-2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTAS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTAS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8062.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8062.64</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD3340A21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER IL CULTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00888380672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUXARTIS di Pappagallo Claudio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00888380672</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUXARTIS di Pappagallo Claudio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1499.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1499.99</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD4310C05C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione stampante di rete Kyocera Taskalfa 221</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01530380664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01530380664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>292.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>292.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD43146E97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO CANONE MAGGIO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01610050666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2BITE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01610050666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2BITE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>671.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>671.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD4337E2CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura toner per fotoriproduttori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMO RIGENERA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11199.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11199.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD630B10E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di libri casa editrice Oxford 91° corso 2° anno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02165400686</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIT INFORM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02165400686</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIT INFORM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28905.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28905.03</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD63346815</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI CASA EDITRICE PACINI 92° CORSO &quot;MILANO 45 II&quot;, 2° ANNO DI STUDI 2021-2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00696690502</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PACINI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00696690502</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PACINI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14384.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11384.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD73314C36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONESTRADLE SU VIALE BASOVIZZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01127000626</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. CORRIERI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01127000626</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. CORRIERI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD83175FB0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione stampanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01530380664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01530380664</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>967.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>967.46</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD831E504C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ripristino macchinari mensa.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01038470686</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01038470686</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.R.C.O. GRANDI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14324.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14324.59</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD83201C23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione dell'autolavaggio per automezzi pesanti Ceccato Baltic 1431</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01850940667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPAM GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01850940667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPAM GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>927.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>927.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZDA32A3D09</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adeguamento e rifacimento dei bagni presso la palestra e la palazzina A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01831870660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITE SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01831870660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITE SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>42002.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>42002.98</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZDA34141A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCREMENTO DI SPESA A PLAFOND PER IL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI COMPLESSI ALLOGGIATIVI ADIBITI AD ISOLAMENTO FIDUCIARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00505590224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIORELLI SERVICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZDC3312B3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione della porta scorrevole laterale dx dell'automezzo Fiat Ducato Panorama GdF 175BE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01471820660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MODERNA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01471820660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MODERNA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>121.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>121.77</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZDD31B6396</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di noleggio n. 1 ambulanza con autista ed assistenza sanitaria con medico ed infermiere per campo d'arma 92° corso.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>93034080668</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MISERICORDIA DI L'AQUILA &quot;AMITERNO E FORCONA&quot; O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>93034080668</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MISERICORDIA DI L'AQUILA &quot;AMITERNO E FORCONA&quot; O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZDD331EAB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 950 dosi di vaccino Manveo e  n. 1.030 dosi di vaccino Priorix adulti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>41838.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>41838.72</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZDE3175A71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di un condizionatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01322650662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BDS TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01322650662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BDS TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZDE31A8C27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 5 ricetrasmittenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08149921002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARMERIA RED POINT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08149921002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARMERIA RED POINT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>570.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>570.96</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZDE3357101</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LIBRI CASA EDITRICE LA TRIBUNA PER 91° CORSO &quot;CEFALONIA II&quot;, 3° ANNO DI STUDI 2021-2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01702840180</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TRIBUNA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01702840180</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TRIBUNA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1426.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1426.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF32D0D11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura filtri per impianto di areazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02307400156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMFIL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02307400156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMFIL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9905.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9905.22</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE032556AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di n. 17 porte tagliafuoco REI 120 presso edifici B1-B2-C1-M-</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01902160686</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRE GROUP ANTINCENDIO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01902160686</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRE GROUP ANTINCENDIO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22936.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22936.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE033F04B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 150 SACCHETTI DOLCIUMIE ALLESTIMENTO DI UN CONVIVIALE IN OCCASIONE DEL NATALE DEL FINANZIERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07036751217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07036751217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2054.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1851.97</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE2327717D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di arredi per le aule di compagnia - complessi C1 e C2.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02093310684</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITY OFFICE SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02093310684</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITY OFFICE SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4268.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4268.37</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE2328B9F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 2 SCAFFALI METALLICI,N. 500 RIPIANI ZINCATI CON GANCI E TASSELLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MATTEIS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01986240669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MATTEIS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5639.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5639.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE330A186D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale informatico (n. 1 alimentatore per monitor e n. 5 schede di rete pc1-e 2.0)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01700100660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01700100660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>108.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>108.58</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE33318C3C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale Hardware</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148190315</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BL2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148190315</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BL2 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>756.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>756.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE333464B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura libri di testo casa editrice Egea 92° corso - 2° anno 2021-2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09170690151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGEA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09170690151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGEA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20453.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20453.12</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE4328B78B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di farmaci e materiale sanitario.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01678050673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DELLE GRAZIE DI G. D'ANGELO GALLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01678050673</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DELLE GRAZIE DI G. D'ANGELO GALLO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7629.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7629.58</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01811810660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERRECCI SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>01811810660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERRECCI SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2366.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2366.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione della porta automatica dell'ingresso della palazzina &quot;A&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02144680390</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PONZI S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02144680390</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PONZI S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>396.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>396.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEA33F8CC1</cig>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL MURETTO CHE SORREGGE IL CANALE ADIACENTE LA VASCA DI CONFERIMENTO LIQUAMIDEL DEPURATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01786780666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZC COSTRUZONI DI ZANFINI UMBERTO</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01786780666</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZC COSTRUZONI DI ZANFINI UMBERTO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>732.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZED30EE25D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di noleggio di n. 2 montacarichi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01321950683</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIMAC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01321950683</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIMAC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2562.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2562.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>zed3184ac7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale sanitario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02351900697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICENTRO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02351900697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICENTRO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>997.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>997.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEE30A9DCB</cig>
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<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di utilizzo per n. 1 giornata del campo di tiro Le Macchie.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01864640667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCOGES S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01864640667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCOGES S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEF304EE11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SPESE POSTALI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3913.45</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF03320B47</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di addobbi floreali.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01331900660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L' ORCHIDEA DI OMA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01331900660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L' ORCHIDEA DI OMA S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF0332AB18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 60 PENDAGLI PER SCIABOLE ISPETTORI DA DESTINARE AI CORSI ALLIEVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11414460961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SARTORE &amp; FAZZOLARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11414460961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SARTORE &amp; FAZZOLARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>890.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>890.11</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF23050181</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione porta sezionale palazzina P2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01344220668</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DINO IPPOLITI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01344220668</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DINO IPPOLITI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1274.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1274.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF430AF0CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Libri di testo casa editrice Laurus Robuffo 92° corso 1° anno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06798261001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAURUS ROBUFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06798261001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAURUS ROBUFFO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17822.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17822.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF530941A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione rilevatore monossido di carbonio .</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01521691004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEGI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01521691004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEGI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF8319A5E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ritiro e lavaggio degli effetti letterecci presso i complessi F2-F3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09250391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGAR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09250391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGAR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>854.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF8319D202</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93078000663</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 10 cassette per trasporto e custodia pistola beretta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00156160368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLASTICA PANARO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00156160368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLASTICA PANARO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1727.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1727.15</importoSommeLiquidate></lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>