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	<titolo> Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
	<abstract> Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2018-01-31 18:11:40</abstract>
	<dataPubbicazioneDataset>2018-01-31</dataPubbicazioneDataset>
	<entePubblicatore>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</entePubblicatore>
	<dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
	<annoRiferimento>2017</annoRiferimento><urlFile>www.gdf.gov.it/GdF/it/Bandi_di_gara/Trasparenza_appalti/AO020/AO020_2017.xml</urlFile>

	<licenza>IODL 2.0</licenza>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DOTT. GIUSEPPE DEL VESCOVO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>DLVGPP77R21A662I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. GIUSEPPE DEL VESCOVO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2496.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>ATTO LOCAZIONE PER APPARATI RADIO PLATEAU ROSÀ CERVINO S.P.A.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CERVINO SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CERVINO SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1490.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI ENERGIA TERMICA MEDIANTE TELERISCLADAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TELECHAUFFAGE AOSTE S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TELECHAUFFAGE AOSTE S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>52297.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>47831.73</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA - LOTTO 2 - CARNI BIANCHE E UOVA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>VAL SAR S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1684.91</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FORESTERIE STAZIONE SAGF DI CERVINIA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GRATTACASO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Ditta individuale PRATO RUGGIERO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>VIERIN S.r.l.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GRATTACASO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3248.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>X3E18CEED8</cig>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 1 - CARNI ROSSE E SALUMI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>VAL SAR S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>VAL SAR S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1834.98</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILBRATURA RIMONTAGGIO E SERVIZI CONNESSI PER PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01116600071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMP. AGIP 59001 DI VERDUCI ERMINIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01116600071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMP. AGIP 59001 DI VERDUCI ERMINIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11688.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTO N.1 CONVENZIONE GAS NATURALE EDIZIONE 8</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ENERGETIC SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00875940793</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERGETIC SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>29000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8671.43</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA - LOTTO 5 - PASTA, RISO, CONSERVATI, FORMAGGI, LATTICINIE SURGELATI.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01262010125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATERLINE S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00953550019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FA.Ta. S.a.S. di Fassino Ugo &amp; C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01262010125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATERLINE S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7975.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6863.97</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>XC118CEEDB</cig>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA - LOTTO 4 - PANE E PASTICCERIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00113720072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETITE BOULANGERIE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00113720072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETITE BOULANGERIE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1153.32</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>XE918CEEDA</cig>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA - LOTTO 3 - FRUTTA E VERDURA.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00364390070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BISSON DI BISSON &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00058100074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta individuale Corsi Luigi</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00364390070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BISSON DI BISSON &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2379.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1993.51</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0020B36D1</cig>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI TARGA MURALE PER RIDENOMINAZIONE DEI NUCLEI DI POLIZIA TRIBUTARIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>PRDTNN76L16A326Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARDINI MARCO DI PARDINI TONINO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRDTNN76L16A326Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARDINI MARCO DI PARDINI TONINO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z011DB3CC1</cig>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>SPEDIZIONI BUONI PASTO SCADUTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01027000072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AOSTA EXPRESS DI BARDELLA ROSSANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01027000072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AOSTA EXPRESS DI BARDELLA ROSSANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2017-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>59.79</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0621755A8</cig>
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<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI GUANTI MONOUSO IN LATTICE E NITRILE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LYRECO ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LYRECO ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>638.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-22</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>638.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z071AA7915</cig>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA - MEDICO COMPETENTE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07874490019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXITONE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07874490019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXITONE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2494.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1654.64</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z072176698</cig>
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<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE INFISSI ESEGUITO PRESSO IL VANO SCALE DELLA PALAZZINA ASTC - ASGI DI AOSTA (AO), VIA CLAVALITÈ N. 16</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01159540077</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRAMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01159540077</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRAMA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4894.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0A1ECFCB6</cig>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02989441205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.R.C. EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02989441205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.R.C. EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>601.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>601.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0B1ECFEF1</cig>
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<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>LAVORO DI COLLEGAMENTO DI N. 2 CUCINE, POSA DI UNA TENDA E RIPARAZIONE PERDITA SCARICO PRESSO I SERVIZI ALLOGGIATIVI DI ENTREVES (AO) DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00556730075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOSANITAR SNC DI PERRUCHON GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00556730075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOSANITAR SNC DI PERRUCHON GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>559.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>559.84</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0B1FCE8CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA  DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 1 - CARNI ROSSE E SALUMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01210040075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JMAV SNC DI LANARI ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01210040075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JMAV SNC DI LANARI ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1090.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1050.79</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0C00E1385</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ RETE LAN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERTIV S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERTIV S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1495.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0C1FCD08C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELL'IMPIANTO FOGNARIO NEL LOCALE DEL GENERATORE ELETTRICO DELLA CASERMA DI AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00646590075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.V.I.T. 2 SNC DI COVOLO G. &amp; OLIVERIO F.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00646590075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.V.I.T. 2 SNC DI COVOLO G. &amp; OLIVERIO F.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>164.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>164.78</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0C203C223</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARTUCCE TONER E DRUM PER STAMPANTE DI RETE MARCA BROTHER, MODELLO MFC2700 DW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1440.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1440.85</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0D203B995</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 02 VALIGETTE TRASPORTO MATERIALI E VERBALI PER LE ESIGENZE DELLE PATTUGLIE DI PUBBLICA UTILITA' - SERVIZIO 117</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00438050072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I.A. SAS DI BUAT ALBIANA BIANCA TERESA &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00438050072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I.A. SAS DI BUAT ALBIANA BIANCA TERESA &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z141C4C19F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA CASERMA DEL GRAN SAN BERNARDO - liquidazione solo lavori eseguiti.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04882280870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGEGNERIA &amp; AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04882280870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGEGNERIA &amp; AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z181F95598</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ALL' EROGATORE DELL'ACQUA POTABILE INSTALLATO PRESSO LA MOS DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CSSVCN70L16F839D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASSONE VINCENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CSSVCN70L16F839D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASSONE VINCENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z191FCCE2B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INSTALLAZIONE DI NUOVO CONTATORE DELL'ENERGIA ELETTRICA VIA SANT' ANSELMO, 145</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01013210073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEVAL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01013210073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEVAL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>441.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z19212D8C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.10 BATTERIE DI RICAMBIO PER PORTATILI OTE GF100</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>HRNLXA77E30E379K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERIN ALEX</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>HRNLXA77E30E379K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERIN ALEX</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1A2170D97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE PRESSO LA SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRLNCL67M22L219X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCENTRO SICUREZZA AOSTA DI MERLICCO NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRLNCL67M22L219X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCENTRO SICUREZZA AOSTA DI MERLICCO NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1B20145EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 4 BATTERIE PER NOTEBOOK HP PROBOOK 4320S</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01356100626</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUSINESS &amp; OFFICE SERVICES SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01356100626</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUSINESS &amp; OFFICE SERVICES SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>123.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>123.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1B206E05C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA SATELLITARE PER LE ESIGENZE DEI REPARTI SAGF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05389281006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05389281006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>842.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>842.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1D203BBEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA STAMPANTE MARCA LEXMARK - MODELLO CX410DE E CARTUCCE TONER COLORI VARI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1667.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1667.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z21215B94B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI SALE INDUSTRIALE DA DISGELO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA E REPARTI DIPENDENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00497250076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILAOSTA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00497250076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILAOSTA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-22</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2621672F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MICROFONI WIRELESS AKG PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRLMRC48L19L219M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERULA MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRLMRC48L19L219M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERULA MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>319.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>319.67</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z291FCCE8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI BAGNI PRESSO LA CASERMA &quot;G.E. LUBOZ&quot; SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00469370076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIERIN CESARINA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00469370076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIERIN CESARINA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B201FBB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI TIMBRI VARI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D' AOSTA E REPARTI DIPENDENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00441800075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA IL TIMBRO DI BIDESE IVO &amp; C SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00441800075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA IL TIMBRO DI BIDESE IVO &amp; C SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>217.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>217.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D1EB026B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE URGENTE CIRCOLATORE RISCALDAMENTO DI VIA SANT' ANSELMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>489.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>489.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z311EDB8B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO LOCALE SERVER DELLA SALA OPERATIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01025540079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEALCLIMA S.R.L. SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01025540079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEALCLIMA S.R.L. SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2430.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z321F7669A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA PRELIMINARE E SANIFICAZIONE STRAORDINAIRA PRESSO L'ISTITUENTE SERVIZIO ALLOGGIATIVO DI AOSTA SITO IN VIA SANT'ANSELMO N. 145</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00469370076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIERIN CESARINA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00469370076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIERIN CESARINA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>224.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2017-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>224.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z331E41E36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL SERVIZIO ALLOGGIATIVO ENTREVES.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00469370076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIERIN CESARINA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00469370076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIERIN CESARINA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2017-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z37203BA1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARTUCCE TONER E VASCHETTE RECUPERO TONER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04305261002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OOP SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04305261002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OOP SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4681.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4681.16</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z381DF0C70</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MECCANICA FIAT BRAVO TARGATA GDF 424BD, IN DOTAZIONE ALLA BRIGATA GRAN SAN BERNARDO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00619330079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA AUTORIPARAZIONI CONCHATRE DI CONCHATRE P. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00619330079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA AUTORIPARAZIONI CONCHATRE DI CONCHATRE P. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>478.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2017-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>478.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z381EB0176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICERCA GUASTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO LA CASERMA &quot;G.E. LUBOZ&quot; SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01088580053</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOSTICCO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01088580053</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOSTICCO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3B1DF0C44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE MECCANICA URGENTE BRAVO 425BD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01054200074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA BRUCCULERI DI BRUCCULERI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01054200074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA BRUCCULERI DI BRUCCULERI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2875.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2875.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3C2085211</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARTUCCE TONER E CONTENITORI TONER DI SCARTO PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>733.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>733.72</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3E1F3D70F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA - LOTTO 2 - CARNI BIANCHE E UOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00362380073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAL SAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00362380073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAL SAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>533.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3E2078F7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E DEI MEZZI DI PROTEZIONE PASSIVA DAGLI INCENDI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01202700074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOAN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01200600078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.L. SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01185560073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DELLA SICUREZZA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06464240016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIREBLOCK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>11683200015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASSA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04170440012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.P.M. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01081550079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01202700074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOAN S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3824.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z411F1EF98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANOVALANZA E TRASPORTO MASSERIZIE CONCERNENTI IL TRASFERIMENTO D’AUTORITÀ DEL CAP. NICOLA DI NARDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00149030074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOTRASPORTI CENSI GIUSEPPE E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00149030074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOTRASPORTI CENSI GIUSEPPE E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2017-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3490.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z441E83BE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE PRESSO ALLOGGIO DI SERVIZIO N. 5262 IN VIA CLAVALITÈ N. 16.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z44201FB96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VISITA MEDICA PER IDONEITA' &quot;CONDUTTORI CINOFILI&quot; PER ESPLETAMENTO TURNI DI SERVIZIO PRESSO AEROPORTO CORRADO GEX DI AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00177330073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUSL VDA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00177330073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUSL VDA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z471D493F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VISITA MEDICA PER IDONEITA' PER &quot;CONDUTTORI CINOFILI&quot;, PER ESPLETAMENTO TURNI DI SERVIZIO PRESSO AEROPORTO CORRADO GEX DI AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00177330073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUSL VDA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00177330073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUSL VDA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>192.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>192.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z492167299</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE SERRANDA DEI GARAGE DEGLI ALLOGGI ASTC DOGANA1 SITA IN AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZCRD67T31A326M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUZZOLON CORRADO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MZZCRD67T31A326M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUZZOLON CORRADO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4A1F82370</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CICLO DERATTIZZAZIONE N. 3 INTERVENTI SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00517260014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.D.A.M. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00517260014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.D.A.M. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2017-08-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4A2108033</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI GUANTI ANTITAGLIO E ANTIPERFORAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SROJCL73D11A326N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORO JEAN CLAUDE JOSE' LAURENT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SROJCL73D11A326N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORO JEAN CLAUDE JOSE' LAURENT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1326.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4B1E938C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI DI LABORATORIO PER MILITARI PARTECIPANTI AL CORSO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI SICUREZZA 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02226050017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO LARC S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02226050017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO LARC S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C201456A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANUTENZIONE E CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE SUGLI AUTOMEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE IN FORZA AL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11683200015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASSA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11683200015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASSA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.82</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4E206EC25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI SCAFFALATURA METALLICA E DI UNA SCALA PROFESSIONALE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA E NUCLEO PT SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASTELLANI.IT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00140540501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASTELLANI.IT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1573.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1573.32</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E21676E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI BENI DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA MOS DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA, PER EVENTI DI PROTEZIONE SOCIALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01184640074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMARCHES DES ALPES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01184640074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMARCHES DES ALPES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1175.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1175.27</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z511FCE907</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA - LOTTO 3 - FRUTTA E VERDURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00364390070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BISSON DI BISSON &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00364390070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BISSON DI BISSON &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>961.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>878.08</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z57206E0D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SANITARIO CASSETTA WC RELATIVA ALLA CAMERATA RISERVATA AL PERSONALE STAZIONE SAGF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01045800073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENEGATTI OLAF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01045800073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENEGATTI OLAF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5B1F9CD9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA E REPARTI DIPENDENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00682540778</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL COPIONE DI ANGELO LUCIANO DI TOLVE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00682540778</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL COPIONE DI ANGELO LUCIANO DI TOLVE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11488.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11488.44</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5B21308F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PUBBLICAZIONI TECNICO - PROFESSIONALI E TESTI LEGISLATIVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1570.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5E2107FB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA' A FAVORE DEL PERSONALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01262010125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATERLINE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01262010125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATERLINE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>201.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>201.69</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z611F8928C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA M.O.S. SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST  S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST  S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1018.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1018.15</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z631E5448B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE URGENTE DELLA SERRATURA NELLA PORTA D'INGRESSO DELLA CASERMA DELLA STAZIONE S.A.G.F. DI CERVINIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01168500070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHATRIAN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01168500070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHATRIAN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2017-04-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z651E59480</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO URGENTE SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PERIMETRALE DELLA CASERMA &quot;G.E. LUBOZ&quot; SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01033060078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLAND SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01033060078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLAND SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>543.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-04-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>543.45</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z651F85BBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO N. 5 KIT DI SOCCORSO PER USTIONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2017-08-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z671F8D3E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MOS COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01204070070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NARETTO CRISTINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01204070070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NARETTO CRISTINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2017-08-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>204.67</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6A1F3D727</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA - LOTTO 4 - PANE E PASTICCERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00113720072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETITE BOULANGERIE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00113720072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETITE BOULANGERIE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.36</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6A212D907</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI AMMODERNAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL CANILE SITO PRESSO LA CASERMA G.E. LUBOZ, SEDE  DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00188980072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAZZATO &amp; PONZA S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00188980072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAZZATO &amp; PONZA S.N.C. - IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2156.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z702184DDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 3 SEDIE PER L'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRGDVD45L24E745Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRGDVD45L24E745Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7520F1154</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STIPULA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL SERVIZIO ALLOGGIATIVO DI AOSTA, CERVINIA ED ENTREVES</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01184550075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI INA ASSITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01184550075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI INA ASSITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1683.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1683.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z752167893</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IL SETTORE DELLE ACCISE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91063930076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMA SAS DI MARIA GRAZIA CARDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91063930076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMA SAS DI MARIA GRAZIA CARDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z771E57418</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00506540079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERDOZ M. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02597170022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAMA ASCENSORI BIELLA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01022300071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SVAM ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04645850019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAM SERVIZI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00506540079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERDOZ M. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z771EB04B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PITTURA DA INTERNO, ESTERNO ED ALTRI STRUMENTI PER LA TINTEGGIATURA DELLE CASERME E DEI SERVIZI ALLOGGIATIVI DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03953590019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO FERRENTINO DI FERRENTINO FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03953590019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO FERRENTINO DI FERRENTINO FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1083.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1083.82</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z77206E0A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVATURA TELERIE 2° TRIMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00445650070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2L LA TANA DI VERCELLONE MARLENE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00445650070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2L LA TANA DI VERCELLONE MARLENE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>175.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>175.85</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IL SERVIZIO CINOFILI SAGF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08041740963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOGSPORTING DI RADICE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08041740963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOGSPORTING DI RADICE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>169.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>169.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7C20851AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE N.26 APPARECCHI ARTVA MAMMUT IN DOTAZIONE ALLE STAZIONI S.A.G.F. DI CERVINIA ED ENTREVES</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00596810218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCREP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00596810218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCREP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>426.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>426.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7D1DB9901</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 156 LITRI DI LIQUIDO LAVAVETRO NON DILUITO PRONTO ALL'USO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA E DEI REPARTI DIPENDENTI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01116600071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMP. AGIP 59001 DI VERDUCI ERMINIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01116600071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMP. AGIP 59001 DI VERDUCI ERMINIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1653.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2017-03-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1653.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI UN CARRELLO DA OFFICINA A PIANALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>266.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>266.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI TERMICI E TERZO RESPONSABILE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4402.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4402.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z861FBABEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI SITI NEGLI IMMOBILI AMMINISTRATI DAL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z86215BA0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE URGENTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01126360070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHARBONNIER ROSALIA &amp; FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01126360070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHARBONNIER ROSALIA &amp; FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-22</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z871DF0C29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MECCANICA DA ESEGUIRE SULL'AUTOMEZZO DELL'AMMINISTRAZIONE - FIAT BRAVO TARGATA GDF 427BD IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01197180076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI AF DI AGOSTINO FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01197180076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI AF DI AGOSTINO FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1278.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2017-04-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1278.11</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8720B36ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SECONDA LAVATURA TELERIE 2° TRIMESTRE 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00445650070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2L LA TANA DI VERCELLONE MARLENE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00445650070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2L LA TANA DI VERCELLONE MARLENE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>317.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>317.62</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z89203C183</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO CINOFILI ANTIDROGA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00490840717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRINDUSTRIAL RICAMBI PINTO DI SAVERIO ANTONIO E GIOVANNI PINTO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00490840717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRINDUSTRIAL RICAMBI PINTO DI SAVERIO ANTONIO E GIOVANNI PINTO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1386.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1386.87</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8D1FB47D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA BIGLIETTI DA VISITA E AUGURALI PER I COMANDANTI DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA E LA STAZIONE S.A.G.F. DI CERVINIA, TARGHETTE PRELIEVO CAMPIONI PRODOTTI PETROLIFERI E TALLONCINI ADESIVI LIQUIDO INFIAMMABILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00441800075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA IL TIMBRO DI BIDESE IVO &amp; C SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00441800075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA IL TIMBRO DI BIDESE IVO &amp; C SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>621.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-28</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>621.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z941DB9857</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI OLIO MOTORE 5W 40 PER LE ESIGENZE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00196410070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICLI LUCCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00196410070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICLI LUCCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2017-03-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1540.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z981F3D6CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA - LOTTO 3 - FRUTTA E VERDURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00364390070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BISSON DI BISSON &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00364390070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BISSON DI BISSON &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>946.65</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z98215A858</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 09 MICROFONI PER DISPOSITIVI RADIO MOTOROLA DESTINATI ALLA STAZIONE SAGF CERVINIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2655.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z991CFA0BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA COMBUSTIBILE GPL PER LA BRIGATA DEL GRAN SAN BERNARDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01954640403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Società italiana Gas Liquidi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01954640403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Società italiana Gas Liquidi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14070.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9380.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z991FB23D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA CON NUOVA COIBENTAZIONE TERMICA, PRESSO LA CASERMA &quot;G.E. LUBOZ&quot; SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01088580053</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOSTICCO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01088580053</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOSTICCO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-28</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1940.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9A211FC9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA URGENTE DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI DEL CORPO UBICATI NELLA VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04164830012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACLA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04164830012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACLA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2332.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B1F95696</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VIDEOISPEZIONE, RICERCA GUASTO E LAVAGGIO IDRODINAMICO CON AUTOSPURGO SU IMPIANTO FOGNARIO PRESSO LA CASERMA &quot;G.E. LUBOZ&quot; SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL-A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL-A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1914.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2017-08-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1914.48</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9B203B7A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE HI-FI PER ATTIVITA' FINALIZZATA AD INIZIATIVE DI PROTEZIONE SOCIALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRLMRC48L19L219M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERULA MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRLMRC48L19L219M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERULA MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1622.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-11</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1622.91</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B216712B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE TLC PER LE ESIGENZE DEI SAGF DI ENTREVES E CERVINIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05685260019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERMA S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05685260019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERMA S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1857.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9C1F00465</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE - CARTUCCE TONER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2455.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2455.39</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9D20F124E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PERIFERICO PER ADDETTO ALLA MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00588400077</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.R.E. COOP. VALLE D'AOSTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00588400077</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.R.E. COOP. VALLE D'AOSTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9D2130A12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER INIZIATIVE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA E LORO FAMILIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01262010125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATERLINE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01262010125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATERLINE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>127.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>127.86</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA51FCE91E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA - LOTTO 4 - PANE E PASTICCERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00113720072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETITE BOULANGERIE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00113720072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETITE BOULANGERIE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>516.22</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAB217BEEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO DESTINATO AI SERVIZI ALLOGGIATIVI AD USO FORESTERIA UBICATI IN VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06091670015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEIRONE FLLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06091670015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEIRONE FLLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>807.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAC20B3781</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI URGENTI PRESSO COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA, STAZIONE S.A.G.F. DI ENTREVES E LA FORESTERIA IN VIA SANT'ANSELMO N. 145</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAE203C0B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA PRESSO LA CASERMA &quot;G-E- LUBOZ&quot;, SEDE DEL COMANDO REGIONALE VLLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LCUNTN67P10I655A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCIA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LCUNTN67P10I655A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCIA ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB1203BE91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SANIFICAZIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00575980073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA PADOVANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00575980073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA PADOVANI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>901.64</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB120E13DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE SERRATURA COMPLETA DEL PORTONCINO D'INGRESSO  DELLA PALAZZINA ASTC - ASGI DI AOSTA VIA CLAVALITE' 16</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01074480078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA NAVA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01074480078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA NAVA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>232.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>232.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB21F3D6F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 1 - CARNI ROSSE E SALUMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00362380073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAL SAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00362380073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAL SAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>579.03</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB7203B857</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SCAFFALATURA ZINCATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08571580011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALSISTEM PIEMONTE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08571580011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALSISTEM PIEMONTE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2202.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB81D64759</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GASOLIO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D' AOSTA E REPARTI DIPENDENTI. ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROPAM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROPAM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24883.82</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBA1F090D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE N.1 FRINGO E N. 1 CONGELATORE UBICATI PRESSO LA MENSA COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00081270076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRIGO TECNICA VALDOSTANA DI GHIRALDINI ALBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00081270076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRIGO TECNICA VALDOSTANA DI GHIRALDINI ALBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBA1FCE8E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA - LOTTO 2 - CARNI BIANCHE E UOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01210040075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JMAV SNC DI LANARI ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01210040075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JMAV SNC DI LANARI ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1090.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>841.61</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBD1FCCF3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IL SERVIZIO CINOFILO ANTIDROGA - KIT TRASPORTINI GULLIVER, TORCE E FARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00540710308</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUBLA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00540710308</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUBLA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>607.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>607.38</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2167016</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL MINUTO MANTENIMENTO DEL COMANDO REGIONALE VELLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059690071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA PERETTO DI PERETTO CHRISTIAN E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059690071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA PERETTO DI PERETTO CHRISTIAN E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>436.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-22</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>436.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2167016</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL MINUTO MANTENIMENTO DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059690071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA PERETTO DI PERETTO CHRISTIAN E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059690071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA PERETTO DI PERETTO CHRISTIAN E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>493.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-22</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>493.93</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC02169698</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TELEFONI RIGENERATI DIGITALI AASTRA DIALOG 4223</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05685260019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERMA S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05685260019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERMA S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>462.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC2216EF60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 18 MONITOR PC DA 24 POLLICI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2046.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2046.06</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC41F955DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI ABITI CIVILI PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE &quot;I&quot; SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRJPLA63R03A326C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARJOLET PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRJPLA63R03A326C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARJOLET PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>787.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>787.25</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC52814D3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPEDIZIONI BUONI PASTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01027000072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AOSTA EXPRESS DI BARDELLA ROSSANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01027000072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AOSTA EXPRESS DI BARDELLA ROSSANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>116.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC620B373D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE DI N. 31 VALVOLE MONOTUBO DIFETTOSE PRESSO A.S.T.C. &quot;DOGANA 2&quot; SITI IN AOSTA VIA MONTMAYEUR N. 16</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC81D804DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI ALIMENTI E MATERIALI VARI PER ATTIVITA' LUDICHE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA E I LORO FAMILIARI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08652300156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.S.C. S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08652300156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.S.C. S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>505.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>505.15</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC8208E698</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVATURA TELERIE SERVIZI ALLOGGIATIVI SAGF CERVINIA ED ENTREVES</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00445650070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2L LA TANA DI VERCELLONE MARLENE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00445650070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2L LA TANA DI VERCELLONE MARLENE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>824.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>824.59</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCA1FCE949</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA - LOTTO 5 - PASTA, RISO, CONSERVATI, FORMAGGI, LATTICINIE SURGELATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01262010125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATERLINE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01262010125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATERLINE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2727.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2578.51</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCA203BA85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IL SERVIZIO CINOFILI ANTIDROGA - RICOVERO ATTREZZI IN LAMIERA E SCALA IN ALLUMINIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01753360708</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRIDEA COLOR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01753360708</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRIDEA COLOR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-11</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.86</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCA20790F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELE ATTREZZATURE INFORMATICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1286.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1286.95</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCB203C2A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPURGO PRESSO I BAGNI DELLA CASERMA G.E. LUBOZ, SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL-A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL-A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCB217657F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SICUREZZA IMPIANTI - RINNOVO C.P.I.CASERMA DI CERVINIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRTSVN55E05A326T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRUTTAZ SILVANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRTSVN55E05A326T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRUTTAZ SILVANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE1EB00B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MEDICINALI URGENTI CANE ELIX GF 4060</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00601040074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENVERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00601040074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENVERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>87.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>87.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCF2166F7F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI PER ILSERVIZIO CINOFILO ANTIDROGA DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RDCMSM69T31G220D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RADICE MASSIMILIANO ATTILIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RDCMSM69T31G220D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RADICE MASSIMILIANO ATTILIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1044.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD01DBFFC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTO N.1 CONVENZIONE GAS NATURALE 9</oggetto>
<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00875940793</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERGETIC SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00875940793</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERGETIC SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3284.07</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD11F1F31C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORO DI COPERTURA RETRO DELLA CUCINA DELL'APPARTAMENTO N. 1, PRESSO IL SERVIZIO ALLOGGIATIVO DI ENTREVES (AO) DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZMBMLB68A29A326T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZAMBOTTO MARIO ALBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZMBMLB68A29A326T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZAMBOTTO MARIO ALBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>158.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-06</dataInizio><dataUltimazione>2017-07-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>158.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD5212D96F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 3830 BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22367.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD82170FC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E CITOFONICO DELLA CASERMA SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FSCMRC75L28A326Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.IM.EL. DI FASCIOLO MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01033060078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLAND SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01202700074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOAN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00180160079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAPPEIN D. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09201290013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO ESCO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FSCMRC75L28A326Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.IM.EL. DI FASCIOLO MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14294.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA21755EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI TUTE IGNIFUGHE MONOUSO E MASCHERINE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02255230100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICEA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02255230100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICEA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>712.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZDC1E97183</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI FORMAZIONE DI SECURITY AEROPORTUALE DENOMINATO SECURITY A13</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91046840079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AEREOPORTO VALLE D'AOSTA A.V.D.A. S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91046840079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AEREOPORTO VALLE D'AOSTA A.V.D.A. S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZDC1F003FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE IN RETE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06704240636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIENNE S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06704240636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIENNE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>863.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>863.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZDF203BB47</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI PER IL SERVIZIO CINOFILI ANTIDROGA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01619540501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA VETERINARIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01619540501</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA VETERINARIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE11EBEC3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO INTERRUTTORI PER UFFICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00560650079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRIC CENTER</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00560650079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRIC CENTER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1113.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1113.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE2215B85E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI BENI DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA MOS DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01184640074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMARCHES DES ALPES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01184640074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMARCHES DES ALPES SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>906.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>906.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE2215BA54</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TIMBRI VARI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA E DEI REPARTI DIPENDENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00441800075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA IL TIMBRO DI BIDESE IVO &amp; C SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00441800075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA IL TIMBRO DI BIDESE IVO &amp; C SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE6212DA18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N.3 SET DA CUCINA PER I SERVIZI ALLOGGIATIVI DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA, CERVINIA ED ENTREVES</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00438050072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I.A. SAS DI BUAT ALBIANA BIANCA TERESA &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00438050072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I.A. SAS DI BUAT ALBIANA BIANCA TERESA &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>762.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>762.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE8208D9A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE BRUCIATORI DELLE CENTRALI TERMICHE DEI S.A.G.F. DI CERVINIA ED ENTREVES</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>475.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>475.49</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE9203B912</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARTUCCE TONER E DRUM PER STAMPANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02572010185</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02572010185</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRC S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>403.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-11</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>403.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEA2184E61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 12 APPARECCHI TELEFONICI AASTRA 6730I PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05080100968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ONEDIRECT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05080100968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ONEDIRECT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>923.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZED1EEF511</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01156590422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTA SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01156590422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTA SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>95.62</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEF1F3D6B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA - LOTTO 5 - PASTA, RISO, CONSERVATI, FORMAGGI, LATTICINIE SURGELATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01262010125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATERLINE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01262010125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATERLINE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2551.34</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF11DED273</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01197180076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI AF DI AGOSTINO FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01003950076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSPORT 2000 SNC DI DURAND CLAUDIO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01197180076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI AF DI AGOSTINO FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12270.17</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF3212D9AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DESTINATA ALLE ESIGENZE DELLE FORESTERIE DI COURMAYEUR (AO)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00469370076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIERIN CESARINA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00469370076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIERIN CESARINA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1952.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1952.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF71F0036E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA HARD-DISK ESTERNI 4 TB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1249.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1249.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF91CCFB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE ATTO AL CAMPIONAMENTO ALIMENTARE PA LA M.O.S. DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST  S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST  S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>61.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZFA1CFA165</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI DEGLI IMPIANTI TERMICI ESEGUITI PRESSO IL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA E REPARTI DIPENDENTI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2017-02-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2240.00</importoSommeLiquidate></lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>